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度內審工作計劃精彩范文

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度內審工作計劃精彩范文

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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導作用,又有推動作用,搞好工作計劃,也是對自己的一種專業提升。下面是子文庫小編整理的2021年度內審計劃,希望對大家有所幫Aym子文庫范文網

2021年度內審計劃篇1Aym子文庫范文網

一、內部審計工作目標Aym子文庫范文網

圍繞集團2021年發展方向和經營目標,認真履行董事長賦予的職責,進一步強化審計評價職能,真實反映集團資源使用的合規性和效益性。以審計監督促進過程控制,從集團經營和制度層面總結經驗,查找問題,提出建議,監督、服務并重,幫助改善企業經營管理水平,合理利用集團資源,提高資產效益。Aym子文庫范文網

二、內部審計主要內容Aym子文庫范文網

1、財務報表審計。結合企業財務月報年報審計,配合集團年度預算,跟蹤計劃落實結果,依據會計憑證及財務資料,審核財務收支的真實、完整,準確及時反映企業經營實際。Aym子文庫范文網

2、資金使用審計。配合集團資金管理,通過會計憑證和財務資料,審核企業資金使用的安全、合規和效益。Aym子文庫范文網

3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約,財務制度執行等是否合理完善、科學規范。保障企業運作的順暢和效率,防止和規避風險。Aym子文庫范文網

4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計,推動企業進一步完善項目管理采購管理,規范相關的行為準則,健全工程項目、采購活動的記錄,使工程項目、采購管理提高效益性。Aym子文庫范文網

5、投資及其他審計。根據集團需要和董事長的要求,進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤,比較產出效益與預期效益,對比分析投資結果,總結經驗。Aym子文庫范文網

三、具體實施計劃。.Aym子文庫范文網

1、由于專門內審還缺少具體經驗,以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行,對現有管理做一定的補充和完善。Aym子文庫范文網

2、具體操作主要放在以上1—3項,4—5項將根據集團要求適時穿插進行。Aym子文庫范文網

3、一季度結合財務年終決算,著重審計檢查企業資金使用管理,庫存管理審計檢查。Aym子文庫范文網

4、二季度結合財務年報和所得稅匯算審計,著重企業財務收支,會計憑證等審計。Aym子文庫范文網

5、三季度重點:2021年上半年企業財務核算和管理,資金使用管理等。Aym子文庫范文網

6、四季度重點:結合2021年企業經營數據財務收支情況等審計確認,為集團經營業績分析評價以及下年度經營預算制定提供參考依據。Aym子文庫范文網

7、結合以上審計,穿插檢查了解企業財務操作流程、崗位制約、財務制度執行情況,針對不足之處提出整改建議。上半年重點,集團卡操作管理、專項銷售管理等。Aym子文庫范文網

8、一季度具體安排:考慮到春節前企業財務較忙,審計工作的啟動節前將從集團直屬公司開始,同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實,便于節后適用于所屬企業,也為今后不斷規范完善集團審計做一些基礎準備。Aym子文庫范文網

9、每月20日前提交上月審計工作報告,接受領導相應指示。Aym子文庫范文網

2021年度內審計劃篇2

為進一步規范財務管理,提高經費使用效益,防止國有資產流失,根據上級主管部門的要求和學院實際,從今年開始將開展內部審計工作?,F制定我院年內部審計工作計劃。Aym子文庫范文網

一、年度審計工作目標Aym子文庫范文網

年的內部審計工作,以國家財經法規、財務管理制度為依據,以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務,把促進管理,防范資金風險,提高資金使用效益,增進服務,作為審計工作的出發點,針對合理科學利用教育資源,防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,并針對審計發現的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。Aym子文庫范文網

二、審計的內容Aym子文庫范文網

1、根據內部審計的規定要求,有計劃地對教學系的教師津貼發放,學生獎學金、助學金發放,班費、實習費等使用情況進行內審;Aym子文庫范文網

2、根據內部審計的規定要求,有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;Aym子文庫范文網

3、根據內部審計的規定要求,有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;Aym子文庫范文網

4、根據內部審計的規定要求,有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;Aym子文庫范文網

5、根據內部審計的規定要求,有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;Aym子文庫范文網

6、根據內部審計的規定要求,有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;Aym子文庫范文網

通過開展財務周期審計,使審計工作規范化、制度化,及時評價部門財經管理狀況,加強事前防范,促進部門管理自律。Aym子文庫范文網

三、審計的方法及范圍Aym子文庫范文網

審計的方法是:首先各單位自查,并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。Aym子文庫范文網

審計的范圍是:教學系及相關單位07年以來的財務收支情況,其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。Aym子文庫范文網

四、時間安排Aym子文庫范文網

1、上半年對教學系進行內審;Aym子文庫范文網

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。Aym子文庫范文網

五、有關資料的提供Aym子文庫范文網

1、學生獎學金、助學金發放,評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。Aym子文庫范文網

2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。Aym子文庫范文網

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據Aym子文庫范文網

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等Aym子文庫范文網

六、其它相關工作Aym子文庫范文網

學院內部審計工作,由院監察審計室牽頭,抽調相關人員,組成年學院內部審計工作組,工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內部審計,使我院的各項事業又好又快地發展。Aym子文庫范文網

2021年度內審計劃篇3

一、集團公司內部審計工作總體思路:Aym子文庫范文網

1、今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。Aym子文庫范文網

2、2021年審計工作重點是:以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心,提高審計工作質量,加強審計意見的落實,充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用,即在實施審計監督同時,提高審計服務職能。Aym子文庫范文網

二、2021年度集團公司內部審計工作計劃如下:Aym子文庫范文網

1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善Aym子文庫范文網

⑴ 首先完善集團公司內審制度,做到審計工作有據可依,根據審計業務類型,準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。Aym子文庫范文網

⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標,保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統,2021年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上,對其執行情況進行檢查與評價,主要是評價內控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認真的貫徹和執行,是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等,以便及時發現管理中的薄弱環節,從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質量,有針對性的提出審計意見,促進下屬企業健全和完善內控制度,保證其經營活動正常運行。Aym子文庫范文網

⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全,部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準),因此,費用開支喪失了計劃性,部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門,建立與健全各項費用管理辦法,制定相關費用開支標準,同時使之成為預算編制指引、規范性文件。Aym子文庫范文網

2、以經營業績審計為中心,結合經濟責任審計。Aym子文庫范文網

內部審計必須以公司經營業績審計為中心,主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計,通過經營業績審計不僅要查錯防弊,及時發現問題并予以糾正,逐步實現由發現型向預防型的轉變,更重要的是要找出影響業績提高的主要因素,分析原因,抓住關鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業加強經營管理,提高經濟效益。Aym子文庫范文網

在開展經營業績審計時,內部審計應注意的問題是:經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合,經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計,還應搞好任中審計,注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。Aym子文庫范文網

⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計):Aym子文庫范文網

通過對下屬企業2016年度經營業績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為對各下屬企業考核的依據。Aym子文庫范文網

通過對2021年的半年度預算執行審計,發現預算執行過程與內控管理中存在問題,敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施,圍繞集團年度經營目標提高經營效益。Aym子文庫范文網

⑵ 結合經營開展經營專項審計,促進內控制度貫徹與執行Aym子文庫范文網

①收入合同審計Aym子文庫范文網

集團實行資金集中管理,各企業的收入應全部納入預算管理,并入賬核算,禁設小金庫,因此,對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理,收入金額全部入賬,以及收入內控是否健全、有效進行審計。Aym子文庫范文網

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計Aym子文庫范文網

集團公司與下屬企業簽訂經營責任書,但主營業務成本并不納入業績考核,并在ERP中實行預算控制,因此,對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計,以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。Aym子文庫范文網

③工程項目的竣工結算審計Aym子文庫范文網

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算,工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計,因此,主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。Aym子文庫范文網

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則,建立審計結果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。Aym子文庫范文網

1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業,要及時進行回訪,監督審計意見的落實,使企業存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復出現,從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。Aym子文庫范文網

2、與集團公司各職能部門,尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關信息及時通報,避免管理、監督、考核脫節。Aym子文庫范文網

四、加大宣傳力度,改善內審環境,加強審計人員培訓,進一步提高審計工作質量。Aym子文庫范文網

1、2016年審計隊伍人員出現流動,審計崗位配備不足,導致年度工作目標未能全部落實,2021年,需要領導支持與相關部門配合,按崗位設置配備審計人員,充實審計隊伍力量。Aym子文庫范文網

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度,使管理有制度,審計有依據,處罰有規定,進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。Aym子文庫范文網

3、利用公司刊宣傳內審,報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談,讓所有員工了解內審在企業中的作用,特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作,為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。Aym子文庫范文網

4、通過審計回訪,落實審計問題整改,同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難,深層次了解企業經營情況,更好服務企業。Aym子文庫范文網

5、要對現有的內審人員進行業務培訓,組織參加國際內審師資格考試等,不斷豐富業務知識,提高審計人員自身素質,適應新形勢、新任務的需要。Aym子文庫范文網

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